手机版|加入收藏|设为首页|旧站入口
正在加载数据...

桂林电子科技大学2016年部门预算、“三公”经费预算信息公开说明

详细目录信息
索引号 AB-jytgxjyt-26--2016-0419 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2016-11-15 关键词
公开目录 其他财政信息 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

 

为了便于社会公众了解学校2016年部门预算收入支出情况,学校按照教育厅文件桂教财务〔2016〕4号关于批复2016年部门预算的通知,现公开我校2016年部门预算、“三公”经费预算信息如下:

第一部分:单位概况

一、 机构设置情况

根据自治区编制委员会办公室《关于印发桂林电子科技大学机构设置和人员编制方案的通知》(桂编办发〔2008〕106号)、《关于调整桂林电子科技大学机构编制的通知》(桂编办发〔2010〕61号)、《关于增加桂林电子科技大学人员编制的通知》(桂编办发〔2011〕49号)、《关于桂林电子科技大学增加内设机构有关问题的批复》(桂编办发〔2011〕258号)等文件精神,桂林电子科技大学共设置正处级党务和学校事务管理机构20个,相当于正处级教学教辅科研机构19个,为相当正厅级财政全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育和研究生教育为主的高等教育活动,培养服务经济建设与社会发展的各类人才。

二、人员构成情况。

根据桂编发〔2008〕106号、桂编发〔2010〕61号、桂编发〔2011〕49号、桂编发〔2011〕258号、桂编发〔2013〕50号等文件规定,桂林电子科技大学事业编制1486名,后勤控制数104名,实有在职人员1373人,后勤服务聘用人员控制数在职人员77人,离退休人员509名,编制外聘用人员1219人,工资标准和社会保障缴费按照桂政办发〔2015〕55号及桂人社函〔2015〕383号文执行。现有在校学生34689人,其中:博士研究生24人,硕士研究生2468人,本科生23431人,高职高专8766人 。

第二部分:“收支预算总表”、“收入预算总表”、“支出预算总表”、“一般公共预算拨款支出预算表”、 “基本支出预算表”、“一

般公共预算拨款“三公”经费支出预算表”(见附件)。

第三部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2016年收入总预算82036.48万元,同比增加12471.65万元,增长17.93%。

1、一般公共预算拨款即财政拨款32948.33万元,同比增加16181.50万元,增长96.51%。增长的原因主要往年年后才追加的“强基”专项和其它的一些财政专项提前分配做进了年初预算。

2、纳入财政专户管理的收入即教育收费收入安排的资金 31300万元,同比增加631万元,增长2.06%。

3、未纳入财政专户管理的收入即科研收入和其他收入安排的资金13220万元,同比增加1960万元,增长17.41%,增长的原因是科研收入等有所增加。

4、上年结余收入4568.15万元,同比减少6300.85万元,下降72.44%。减少的原因是对比的口径不一致,上年结余包括财政列支结转的余额,而2016年预算区财政未将列支结转的财政专项经费余额约4200万元列入预算。

(二)支出预算说明。

2016年支出总预算82036.48万元,同比增加12471.65万元,增长17.93%。

1、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:基本支出16942.87万元,占支出总预算20.65%,同比增加1566.14万元,同比增长10.19%,增长的原因是人员经费(工资福利支出)中的养老保险缴费和职业年金有较大的增长;项目支出65093.61万元,占支出总预算79.35%,同比增加19471.36万元,同比增长42.68%,增长的原因是往年年后才追加的“强基”专项和其它的一些财政专项提前分配做进了年初预算。

2、按经济科目划分,分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。

其中:(1)基本支出预算中的工资福利支出2654.41万元,占基本支出预算的37.20%;商品和服务支出8497.59万元,占基本支出预算的50.15%;对个人和家庭的补助支出2141.84万元,占基本支出预算的12.65%。

(2)项目支出预算中的工资福利支出26556.04万元,占项目支出预算的40.80%;商品和服务支出16017.64万元,占项目支出预算的24.61%;对个人和家庭的补助支出8644.93万元,占项目支出预算的13.28%;债务利息支出4600万元,占项目支出预算的7.06%;其他资本性支出9275万元,占项目支出预算的14.25%。

二、财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算拨款支出32948.33万元,同比增加16181.50万元,同比增长96.51%。其中:基本支出13520.87万元,同比增加4201.14万元,同比增长45.08%,增长的原因是人员经费中的财政工资、养老保险缴费和职业年金有较大的增长;项目支出19427.46万元,同比增加11980.36万元,同比增长160.87%,增长的原因是2016年“强基”专项和其它的一些财政专项提前分配做进了年初预算约1个亿。

三、2016年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算拨款资金安排的“三公”经费支出预算为0万元,与2015年一样,学校没有用财政拨款经费安排因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车费及公务用车运行维护费。

【字体: 】【关闭窗口