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桂林理工大学2016年部门预算及“三公”经费预算公开

详细目录信息
索引号 AB-jytgxjyt-26--2016-0417 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2016-11-15 关键词
公开目录 其他财政信息 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

 

第一部分:桂林理工大学概况

一、基本情况

桂林理工大学为财政全额拨款事业单位,归口自治区教育厅管理。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育和研究生教育为主的高等教育活动,培养服务经济建设与社会发展的各类人才。

桂林理工大学创建于1956年,原为国家部委属院校,1998年改制为中央与地方共建、日常管理以广西为主。2004年11月,桂林民族师范学校整建制并入桂林工学院,桂林民族师范学校附属小学随之并入,并更名为桂林工学院附属小学。2009年3月学校正式更名为桂林理工大学。学校有屏风、雁山、安吉、空港四个校区,校园面积达4,000多亩。

桂林理工大学共设置38个职能处室(部门),其中相当于正处级党务和学校事务管理机构16个,相当于正处级教学教辅科研机构 20个,相当于副处级教学辅助机构1个以及桂林民族师范学校。

学校部门预算单位由桂林理工大学、桂林民族师范学校(含附属小学)构成。桂林民族师范学校经费收支情况已合并在“高等教育”科目内,桂林民族师范学校附属小学经费收支情况在“小学教育”科目一行体现。

二、人员构成情况

根据桂编〔2012〕19号文件规定,桂林理工大学全额拨款事业编制1486名(含附属小学事业编制40名),后勤服务聘用人员控制数95名,实有在职人员1304人(含附属小学在职人员26人),离退休人员622人(含附属小学离退休人员23人)。编制外聘用制人员共计369人,工资标准和社会保障缴费按照编内同等待遇和工资标准参照执行。现有在校学生30644人,其中:博士研究生23人,硕士研究生2183人,本科生19887人,高职学生7902人,小学生649人。

第二部分:桂林理工大学2016年部门预算及“三公”经费预算报表

见附表。

第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2016年收入总预算77698.10万元,同比增长11967.73万元,同比增长18.21%。

公共财政预算拨款29707.10万元,同比增加13698.14万元,同比增长85.57%。其中,经费拨款29707.10万元,同比增加13698.14万元,同比增长85.57%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金36800.00万元,同比增加2206.33万元,同比增长6.38%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金8000.00万元,同比增加2400.00万元,同比增长42.86%。

上年结余收入3191.00万元,同比减少6336.74万元,同比减少66.51%。

(二)支出预算说明。

2016年支出总预算77698.10万元,其中:基本支出12170.58万元,占支出总预算15.66%,同比增长3145.02万元, 同比增长34.85%;项目支出65527.52万元,占支出总预算84.34%,同比增长8822.71万元,同比增长15.56%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

教育类科目76406.23万元, 占支出总预算98.34%,同比增长11392.73万元, 同比增长17.52%;医疗卫生类科目753.78万元,支出总预算0.97%,同比增长304.96万元, 同比增长67.95%;住房公积金类科目538.09万元, 占支出总预算0.69%,同比增长270.04万元, 同比增长100.74%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出12170.58万元,占支出总预算15.66%,同比增长3145.02万元, 同比增长34.85%。

工资福利支出预算5878.58万元,占基本支出预算48.30%,同比增长3386.81万元, 同比增长135.92%。

商品和服务支出预算4415.34万元,占基本支出预算36.28%,同比增加218.26万元,同比增长5.2%。

对个人和家庭的补助支出预算1876.66万元,占基本支出预算15.42%,同比减少460.05万元,同比减少19.69%。

(2)项目支出预算。

项目支出65527.52万元,占支出总预算84.34%,同比增长8822.71万元,同比增长15.56%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出29707.10万元,其中:基本支出12170.58万元,项目支出17536.52万元。

高等教育科目支出28198.38万元,其中基本支出10774.82万元,项目支出17423.56万元。

小学教育科目支出216.85万元,其中基本支出103.89万元,项目支出112.96万元。

事业单位医疗科目支出381.14万元,全部为基本支出。

公务员医疗补助科目支出372.64万元,全部为基本支出。

住房公积金科目支出538.09万元,全部为基本支出。

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算635万元(全口径),与2015年预算相同,其中:因公出国(境)经费支出预算250万元,公务接待费支出预算300万元,公务用车运行维护费支出预算85万元,公务用车购置费支出预算为0。

(二)2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为0。

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